Использование бюджетных средств

ФИНАНСЫ   и   БЮДЖЕТ   


         Главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально – экономического развития поселения и показателей эффективности, безусловно, служит бюджет поселения. 

Важную роль в бюджетной политике играет исполнение доходной части бюджета. Доходная часть бюджета в основном складывается из: налоговых и неналоговых доходов (налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налоги на имущество, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходы от продажи материальных и нематериальных активов (доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения))


РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБОВЫЙ УМЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ от 01.11.2018 год  № 40 Об утверждении отчёта об исполнении бюджета сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области за 9 месяцев 2018 года

Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - ВСЕГО:
В том числе:
010 X 35 448 862,72 25 410 827,93 10 038 034,79
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 30 886 301,67 21 971 310,88 8 914 990,79
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 13 964 810,00 10 754 597,74 3 210 212,26
Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 13 964 810,00 10 754 597,74 3 210 212,26
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102010010000110 13 933 310,00 10 761 807,33 3 171 502,67
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102020010000110 5 000,00 139,56 4 860,44
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102030010000110 26 500,00 -7 349,15 33 849,15
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 3 146 351,67 2 488 046,51 658 305,16
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 3 146 351,67 2 488 046,51 658 305,16
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302230010000110 1 173 631,67 1 083 494,94 90 136,73
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302240010000110 9 010,00 9 827,51 0,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302250010000110 1 963 710,00 1 637 422,79 326 287,21
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302260010000110 0,00 -242 698,73 0,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 94 933,00 91 339,00 3 594,00
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 94 933,00 91 339,00 3 594,00
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 94 933,00 91 339,00 3 594,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 13 525 100,00 8 532 968,63 4 992 131,37
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 658 160,00 119 157,88 539 002,12
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10601030100000110 658 160,00 119 157,88 539 002,12
Земельный налог 010 000 10606000000000110 12 866 940,00 8 413 810,75 4 453 129,25
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 7 710 000,00 7 430 252,12 279 747,88
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10606033100000110 7 710 000,00 7 430 252,12 279 747,88
Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 5 156 940,00 983 558,63 4 173 381,37
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10606043100000110 5 156 940,00 983 558,63 4 173 381,37
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 40 000,00 27 685,00 12 315,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 000 10804000010000110 40 000,00 27 685,00 12 315,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 261 10804020010000110 40 000,00 27 685,00 12 315,00
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 10900000000000000 1 707,00 1 074,00 633,00
Налоги на имущество 010 000 10904000000000110 1 707,00 1 074,00 633,00
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 010 000 10904050000000110 1 707,00 1 074,00 633,00
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 010 182 10904053100000110 1 707,00 1 074,00 633,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 113 400,00 75 600,00 37 800,00
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109000000000120 113 400,00 75 600,00 37 800,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109040000000120 113 400,00 75 600,00 37 800,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 261 11109045100000120 113 400,00 75 600,00 37 800,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 4 562 561,05 3 439 517,05 1 123 044,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 4 062 561,05 3 134 517,05 928 044,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000151 132 979,00 99 735,00 33 244,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000151 132 979,00 99 735,00 33 244,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 261 20215001100000151 132 979,00 99 735,00 33 244,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000151 3 620 400,00 2 725 600,00 894 800,00
Прочие субсидии 010 000 20229999000000151 3 620 400,00 2 725 600,00 894 800,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 261 20229999100000151 3 620 400,00 2 725 600,00 894 800,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000151 207 900,00 207 900,00 0,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118000000151 207 900,00 207 900,00 0,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 261 20235118100000151 207 900,00 207 900,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000151 101 282,05 101 282,05 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000151 101 282,05 101 282,05 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 261 20249999100000151 101 282,05 101 282,05 0,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 500 000,00 305 000,00 195 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 000 20705000100000180 500 000,00 305 000,00 195 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 261 20705030100000180 500 000,00 305 000,00 195 000,00

 

2. Расходы бюджета
           
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - ВСЕГО
В том числе:
200 X 38 265 284,70 26 110 467,69 12 154 817,01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 12 020 644,23 8 415 187,23 3 605 457,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 1 118 557,62 741 569,69 376 987,93
Непрограммные направления расходов местного бюджета 200 000 0102 9000000000 000 1 118 557,62 741 569,69 376 987,93
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов 200 000 0102 9010000000 000 1 118 557,62 741 569,69 376 987,93
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов 200 000 0102 9010011000 000 1 118 557,62 741 569,69 376 987,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9010011000 100 1 118 557,62 741 569,69 376 987,93
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9010011000 120 1 118 557,62 741 569,69 376 987,93
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 261 0102 9010011000 121 859 107,24 575 838,08 283 269,16
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 261 0102 9010011000 129 259 450,38 165 731,61 93 718,77
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 0000000000 000 592 428,16 415 294,08 177 134,08
Непрограммные направления расходов местного бюджета 200 000 0103 9000000000 000 592 428,16 415 294,08 177 134,08
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов 200 000 0103 9010000000 000 592 428,16 415 294,08 177 134,08
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов 200 000 0103 9010011000 000 592 428,16 415 294,08 177 134,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0103 9010011000 100 592 428,16 415 294,08 177 134,08
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 9010011000 120 592 428,16 415 294,08 177 134,08
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 261 0103 9010011000 121 455 013,96 323 141,38 131 872,58
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 261 0103 9010011000 129 137 414,20 92 152,70 45 261,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 3 832 288,45 2 544 586,82 1 287 701,63
Непрограммные направления расходов местного бюджета 200 000 0104 9000000000 000 3 832 288,45 2 544 586,82 1 287 701,63
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов 200 000 0104 9010000000 000 3 832 288,45 2 544 586,82 1 287 701,63
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов 200 000 0104 9010011000 000 3 832 288,45 2 544 586,82 1 287 701,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9010011000 100 3 695 656,59 2 495 574,14 1 200 082,45
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9010011000 120 3 695 656,59 2 495 574,14 1 200 082,45
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 261 0104 9010011000 121 2 838 445,84 1 937 888,70 900 557,14
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 261 0104 9010011000 129 857 210,75 557 685,44 299 525,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9010011000 200 126 631,86 44 368,07 82 263,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9010011000 240 126 631,86 44 368,07 82 263,79
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 261 0104 9010011000 244 126 631,86 44 368,07 82 263,79
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9010011000 800 10 000,00 4 644,61 5 355,39
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9010011000 850 10 000,00 4 644,61 5 355,39
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 261 0104 9010011000 851 3 000,00 2 803,00 197,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 261 0104 9010011000 852 1 276,00 1 274,00 2,00
Уплата иных платежей 200 261 0104 9010011000 853 5 724,00 567,61 5 156,39
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 150 000,00 0,00 150 000,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета 200 000 0111 9000000000 000 150 000,00 0,00 150 000,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов 200 000 0111 9010000000 000 150 000,00 0,00 150 000,00
Резервный фонд местной администрации 200 000 0111 9010079900 000 150 000,00 0,00 150 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9010079900 800 150 000,00 0,00 150 000,00
Резервные средства 200 261 0111 9010079900 870 150 000,00 0,00 150 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 6 327 370,00 4 713 736,64 1 613 633,36
Непрограммные направления расходов местного бюджета 200 000 0113 9000000000 000 6 327 370,00 4 713 736,64 1 613 633,36
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов 200 000 0113 9010000000 000 6 327 370,00 4 713 736,64 1 613 633,36
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов 200 000 0113 9010020000 000 50 000,00 29 000,00 21 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9010020000 200 50 000,00 29 000,00 21 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9010020000 240 50 000,00 29 000,00 21 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 261 0113 9010020000 244 50 000,00 29 000,00 21 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов 200 000 0113 9010060000 000 6 174 370,00 4 641 736,64 1 532 633,36
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0113 9010060000 600 6 174 370,00 4 641 736,64 1 532 633,36
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9010060000 610 6 174 370,00 4 641 736,64 1 532 633,36
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 261 0113 9010060000 611 6 074 370,00 4 641 736,64 1 432 633,36
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 261 0113 9010060000 612 100 000,00 0,00 100 000,00
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов 200 000 0113 9010078210 000 103 000,00 43 000,00 60 000,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0113 9010078210 500 103 000,00 43 000,00 60 000,00
Иные межбюджетные трансферты 200 261 0113 9010078210 540 103 000,00 43 000,00 60 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 207 900,00 131 172,11 76 727,89
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 207 900,00 131 172,11 76 727,89
Непрограммные направления расходов местного бюджета 200 000 0203 9000000000 000 207 900,00 131 172,11 76 727,89
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов 200 000 0203 9010000000 000 207 900,00 131 172,11 76 727,89
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 9010051180 000 207 900,00 131 172,11 76 727,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 9010051180 100 207 900,00 131 172,11 76 727,89
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 9010051180 120 207 900,00 131 172,11 76 727,89
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 261 0203 9010051180 121 159 677,00 100 990,52 58 686,48
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 261 0203 9010051180 129 48 223,00 30 181,59 18 041,41
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 379 500,00 122 330,00 257 170,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 15 000,00 15 000,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета 200 000 0309 9000000000 000 15 000,00 15 000,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов 200 000 0309 9010000000 000 15 000,00 15 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов 200 000 0309 9010020000 000 15 000,00 15 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9010020000 200 15 000,00 15 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9010020000 240 15 000,00 15 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 261 0309 9010020000 244 15 000,00 15 000,00 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 144 500,00 17 500,00 127 000,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета 200 000 0310 9000000000 000 144 500,00 17 500,00 127 000,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов 200 000 0310 9010000000 000 144 500,00 17 500,00 127 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов 200 000 0310 9010020000 000 144 500,00 17 500,00 127 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 9010020000 200 144 500,00 17 500,00 127 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 9010020000 240 144 500,00 17 500,00 127 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 261 0310 9010020000 244 144 500,00 17 500,00 127 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 000 0314 0000000000 000 220 000,00 89 830,00 130 170,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета 200 000 0314 9000000000 000 220 000,00 89 830,00 130 170,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов 200 000 0314 9010000000 000 220 000,00 89 830,00 130 170,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов 200 000 0314 9010020000 000 50 000,00 6 670,00 43 330,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 9010020000 200 50 000,00 6 670,00 43 330,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 9010020000 240 50 000,00 6 670,00 43 330,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 261 0314 9010020000 244 50 000,00 6 670,00 43 330,00
Материальное стимулирование ДНД 200 000 0314 9010095000 000 170 000,00 83 160,00 86 840,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0314 9010095000 100 170 000,00 83 160,00 86 840,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0314 9010095000 120 170 000,00 83 160,00 86 840,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 200 261 0314 9010095000 123 170 000,00 83 160,00 86 840,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 4 295 049,42 1 808 868,36 2 486 181,06
Общеэкономические вопросы 200 000 0401 0000000000 000 40 000,00 25 564,63 14 435,37
Непрограммные направления расходов местного бюджета 200 000 0401 9000000000 000 40 000,00 25 564,63 14 435,37
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 200 000 0401 9040000000 000 40 000,00 25 564,63 14 435,37
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в области национальной экономики 200 000 0401 9040020000 000 40 000,00 25 564,63 14 435,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0401 9040020000 200 40 000,00 25 564,63 14 435,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0401 9040020000 240 40 000,00 25 564,63 14 435,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 261 0401 9040020000 244 40 000,00 25 564,63 14 435,37
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 200 000,00 105 400,00 94 600,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета 200 000 0405 9000000000 000 200 000,00 105 400,00 94 600,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 200 000 0405 9040000000 000 200 000,00 105 400,00 94 600,00
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные на развитие сельского хозяйства 200 000 0405 90400S2003 000 200 000,00 105 400,00 94 600,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0405 90400S2003 800 200 000,00 105 400,00 94 600,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0405 90400S2003 810 200 000,00 105 400,00 94 600,00
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 261 0405 90400S2003 814 200 000,00 105 400,00 94 600,00
Транспорт 200 000 0408 0000000000 000 310 000,00 209 375,00 100 625,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета 200 000 0408 9000000000 000 310 000,00 209 375,00 100 625,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 200 000 0408 9040000000 000 310 000,00 209 375,00 100 625,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в области национальной экономики 200 000 0408 9040020000 000 310 000,00 209 375,00 100 625,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0408 9040020000 200 310 000,00 209 375,00 100 625,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0408 9040020000 240 310 000,00 209 375,00 100 625,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 261 0408 9040020000 244 310 000,00 209 375,00 100 625,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 3 545 049,42 1 268 528,73 2 276 520,69
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселении Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области" на 2017-2021 годы 200 000 0409 7200000000 000 3 545 049,42 1 268 528,73 2 276 520,69
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в рамках Муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселении Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области" на 2017-2021 годы 200 000 0409 7200020000 000 3 545 049,42 1 268 528,73 2 276 520,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 7200020000 200 3 545 049,42 1 268 528,73 2 276 520,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 7200020000 240 3 545 049,42 1 268 528,73 2 276 520,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 261 0409 7200020000 244 3 545 049,42 1 268 528,73 2 276 520,69
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 200 000,00 200 000,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета 200 000 0412 9000000000 000 200 000,00 200 000,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 200 000 0412 9040000000 000 200 000,00 200 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в области национальной экономики 200 000 0412 9040078210 000 200 000,00 200 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0412 9040078210 500 200 000,00 200 000,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 261 0412 9040078210 540 200 000,00 200 000,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 8 089 930,00 6 708 531,64 1 381 398,36
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 40 000,00 14 066,38 25 933,62
Непрограммные направления расходов местного бюджета 200 000 0501 9000000000 000 40 000,00 14 066,38 25 933,62
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0501 9050000000 000 40 000,00 14 066,38 25 933,62
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0501 9050020000 000 40 000,00 14 066,38 25 933,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 9050020000 200 40 000,00 14 066,38 25 933,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 9050020000 240 40 000,00 14 066,38 25 933,62
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 261 0501 9050020000 243 30 000,00 14 066,38 15 933,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 261 0501 9050020000 244 10 000,00 0,00 10 000,00
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 2 451 700,00 1 888 768,55 562 931,45
Непрограммные направления расходов местного бюджета 200 000 0502 9000000000 000 2 451 700,00 1 888 768,55 562 931,45
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0502 9050000000 000 2 451 700,00 1 888 768,55 562 931,45
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0502 9050020000 000 2 431 700,00 1 888 768,55 542 931,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 9050020000 200 2 431 700,00 1 888 768,55 542 931,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 9050020000 240 2 431 700,00 1 888 768,55 542 931,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 261 0502 9050020000 244 2 431 700,00 1 888 768,55 542 931,45
Иные расходы в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0502 9050094000 000 20 000,00 0,00 20 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 9050094000 800 20 000,00 0,00 20 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0502 9050094000 850 20 000,00 0,00 20 000,00
Уплата иных платежей 200 261 0502 9050094000 853 20 000,00 0,00 20 000,00
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 5 598 230,00 4 805 696,71 792 533,29
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области" на 2017-2019 годы 200 000 0503 7100000000 000 5 571 940,60 4 805 696,71 766 243,89
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области" на 2017-2019 годы 200 000 0503 7110000000 000 1 921 200,00 1 551 203,98 369 996,02
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в рамках подпрограммы "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области" на 2017-2019 годы 200 000 0503 7110020000 000 1 921 200,00 1 551 203,98 369 996,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 7110020000 200 1 921 200,00 1 551 203,98 369 996,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 7110020000 240 1 921 200,00 1 551 203,98 369 996,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 261 0503 7110020000 244 1 921 200,00 1 551 203,98 369 996,02
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области" на 2017-2019 годы 200 000 0503 7130000000 000 25 000,00 0,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в рамках Подпрограммы "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области" на 2017-2019 годы 200 000 0503 7130020000 000 25 000,00 0,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 7130020000 200 25 000,00 0,00 25 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 7130020000 240 25 000,00 0,00 25 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 261 0503 7130020000 244 25 000,00 0,00 25 000,00
Подпрограмма "Захоронение" муниципальной программы "Благоустройство территории сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области" на 2017-2019 годы 200 000 0503 7140000000 000 250 000,00 236 343,97 13 656,03
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в рамках подпрограммы "Захоронение" муниципальной программы "Благоустройство территории сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области" на 2017-2019 годы 200 000 0503 7140020000 000 250 000,00 236 343,97 13 656,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 7140020000 200 250 000,00 236 343,97 13 656,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 7140020000 240 250 000,00 236 343,97 13 656,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 261 0503 7140020000 244 250 000,00 236 343,97 13 656,03
Подпрограмма "Прочие услуги по благоустройству" муниципальной программы "Благоустройство территории сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области" на 2017-2019 годы 200 000 0503 7150000000 000 3 375 740,60 3 018 148,76 357 591,84
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в рамках подпрограммы "Прочие услуги по благоустройству" муниципальной программы "Благоустройство территории сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области" на 2017-2019 годы 200 000 0503 7150020000 000 2 925 340,60 2 598 334,62 327 005,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 7150020000 200 2 925 340,60 2 598 334,62 327 005,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 7150020000 240 2 925 340,60 2 598 334,62 327 005,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 261 0503 7150020000 244 2 925 340,60 2 598 334,62 327 005,98
Иные расходы в рамках подпрограммы "Прочие услуги по благоустройству" муниципальной программы "Благоустройство территории сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области" на 2017-2019 годы 200 000 0503 7150094000 000 30 000,00 7 596,00 22 404,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 7150094000 800 30 000,00 7 596,00 22 404,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 7150094000 850 30 000,00 7 596,00 22 404,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 261 0503 7150094000 851 10 000,00 7 596,00 2 404,00
Уплата иных платежей 200 261 0503 7150094000 853 20 000,00 0,00 20 000,00
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий в рамках подпрограммы  "Прочие услуги по благоустройству" муниципальной программы "Благоустройство территории сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области" на 2017-2019 годы 200 000 0503 71500S2004 000 420 400,00 412 218,14 8 181,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 71500S2004 200 420 400,00 412 218,14 8 181,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 71500S2004 240 420 400,00 412 218,14 8 181,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 261 0503 71500S2004 244 420 400,00 412 218,14 8 181,86
Непрограммные направления расходов местного бюджета 200 000 0503 9000000000 000 26 289,40 0,00 26 289,40
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0503 9050000000 000 26 289,40 0,00 26 289,40
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0503 9050078210 000 26 289,40 0,00 26 289,40
Межбюджетные трансферты 200 000 0503 9050078210 500 26 289,40 0,00 26 289,40
Иные межбюджетные трансферты 200 261 0503 9050078210 540 26 289,40 0,00 26 289,40
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 140 000,00 73 254,00 66 746,00
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 140 000,00 73 254,00 66 746,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета 200 000 0707 9000000000 000 140 000,00 73 254,00 66 746,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере образования 200 000 0707 9070000000 000 140 000,00 73 254,00 66 746,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в сфере образования 200 000 0707 9070020000 000 140 000,00 73 254,00 66 746,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9070020000 200 140 000,00 73 254,00 66 746,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9070020000 240 140 000,00 73 254,00 66 746,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 261 0707 9070020000 244 140 000,00 73 254,00 66 746,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 10 993 061,05 6 848 102,43 4 144 958,62
Культура 200 000 0801 0000000000 000 10 993 061,05 6 848 102,43 4 144 958,62
Непрограммные направления расходов местного бюджета 200 000 0801 9000000000 000 10 993 061,05 6 848 102,43 4 144 958,62
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии 200 000 0801 9080000000 000 10 993 061,05 6 848 102,43 4 144 958,62
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в области культуры и кинематографии 200 000 0801 9080060000 000 7 949 492,05 4 792 254,57 3 157 237,48
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0801 9080060000 600 7 949 492,05 4 792 254,57 3 157 237,48
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 9080060000 610 7 949 492,05 4 792 254,57 3 157 237,48
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 261 0801 9080060000 611 7 799 492,05 4 715 494,57 3 083 997,48
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 261 0801 9080060000 612 150 000,00 76 760,00 73 240,00
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений в рамках непрограммных направлений расходов в области культуры и кинематографии 200 000 0801 9080078210 000 43 569,00 43 569,00 0,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0801 9080078210 500 43 569,00 43 569,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 261 0801 9080078210 540 43 569,00 43 569,00 0,00
Расходы за счет стимулирующих субсидий, направленные на поддержку отрасли культуры 200 000 0801 90800S2002 000 3 000 000,00 2 012 278,86 987 721,14
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0801 90800S2002 600 3 000 000,00 2 012 278,86 987 721,14
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 90800S2002 610 3 000 000,00 2 012 278,86 987 721,14
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 261 0801 90800S2002 611 3 000 000,00 2 012 278,86 987 721,14
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 1 889 200,00 1 841 835,49 47 364,51
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 195 600,00 148 235,49 47 364,51
Непрограммные направления расходов местного бюджета 200 000 1001 9000000000 000 195 600,00 148 235,49 47 364,51
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики 200 000 1001 9020000000 000 195 600,00 148 235,49 47 364,51
Социальное обеспечение населения в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в сфере социальной политики 200 000 1001 9020080000 000 195 600,00 148 235,49 47 364,51
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9020080000 300 195 600,00 148 235,49 47 364,51
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 9020080000 310 195 600,00 148 235,49 47 364,51
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 261 1001 9020080000 313 195 600,00 148 235,49 47 364,51
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 1 693 600,00 1 693 600,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета 200 000 1003 9000000000 000 1 693 600,00 1 693 600,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики 200 000 1003 9020000000 000 1 693 600,00 1 693 600,00 0,00
Расходы, софинансирование которых осуществляется за счет Резервного фонда Губернатора Самарской области 200 000 1003 90200S9800 000 1 693 600,00 1 693 600,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 90200S9800 300 1 693 600,00 1 693 600,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1003 90200S9800 320 1 693 600,00 1 693 600,00 0,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 261 1003 90200S9800 322 1 693 600,00 1 693 600,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 250 000,00 161 186,43 88 813,57
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 250 000,00 161 186,43 88 813,57
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области" на 2017-2019 годы 200 000 1101 7400000000 000 250 000,00 161 186,43 88 813,57
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области" на 2017-2019 годы 200 000 1101 7400020000 000 250 000,00 161 186,43 88 813,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 7400020000 200 250 000,00 161 186,43 88 813,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 7400020000 240 250 000,00 161 186,43 88 813,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 261 1101 7400020000 244 250 000,00 161 186,43 88 813,57
Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -2 816 421,98 -699 639,76 0,00
источники внутреннего финансирования бюджета
Из них:
520 X 0,00 0,00 0,00
источники внешнего финансирования бюджета
Из них:
620 X 0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 2 816 421,98 699 639,76 2 116 782,22
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 2 816 421,98 699 639,76 2 116 782,22
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -35 448 862,72 -25 410 827,93 0,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -35 448 862,72 -25 410 827,93 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -35 448 862,72 -25 410 827,93 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01050201100000510 -35 448 862,72 -25 410 827,93 0,00
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 38 265 284,70 26 110 467,69 0,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 38 265 284,70 26 110 467,69 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 38 265 284,70 26 110 467,69 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01050201100000610 38 265 284,70 26 110 467,69 0,00
  710 000 01060000000000500 0,00 0,00 0,00
  720 000 01060000000000600 0,00 0,00 0,00
           
Глава сельского поселения Дубовый Умет       В. Н. Парамзин
  (подпись)   (расшифровка подписи)
           
Руководитель финансово-экономической службы        
  (подпись)   (расшифровка подписи)
           
Зам. Главы сельского поселения- главный бухгалтер       О. Ф. Агафонова
  (подпись)   (расшифровка подписи)
           

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБОВЫЙ УМЕТ                                                              МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                                                                                                                   за 1 квартал 2018г.
           
1. Доходы бюджета
           
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - ВСЕГО:
В том числе:
010 X 34 672 180,67 6 367 090,14 28 305 090,53
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 30 146 301,67 5 465 045,14 24 681 256,53
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 13 964 810,00 2 994 728,84 10 970 081,16
Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 13 964 810,00 2 994 728,84 10 970 081,16
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102010010000110 13 933 310,00 2 994 279,12 10 939 030,88
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102020010000110 5 000,00 13,50 4 986,50
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102030010000110 26 500,00 436,22 26 063,78
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 3 146 351,67 745 676,00 2 400 675,67
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 3 146 351,67 745 676,00 2 400 675,67
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302230010000110 1 173 631,67 307 206,37 866 425,30
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302240010000110 9 010,00 2 070,95 6 939,05
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302250010000110 1 963 710,00 500 412,41 1 463 297,59
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302260010000110 0,00 -64 013,73 0,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 346 640,00 91 016,00 255 624,00
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 346 640,00 91 016,00 255 624,00
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 346 640,00 91 016,00 255 624,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 12 535 100,00 1 604 379,30 10 930 720,70
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 658 160,00 75 541,50 582 618,50
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10601030100000110 658 160,00 75 541,50 582 618,50
Земельный налог 010 000 10606000000000110 11 876 940,00 1 528 837,80 10 348 102,20
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 5 910 000,00 1 194 230,30 4 715 769,70
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10606033100000110 5 910 000,00 1 194 230,30 4 715 769,70
Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 5 966 940,00 334 607,50 5 632 332,50
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10606043100000110 5 966 940,00 334 607,50 5 632 332,50
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 40 000,00 10 345,00 29 655,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 000 10804000010000110 40 000,00 10 345,00 29 655,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 261 10804020010000110 40 000,00 10 345,00 29 655,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 113 400,00 18 900,00 94 500,00
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109000000000120 113 400,00 18 900,00 94 500,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109040000000120 113 400,00 18 900,00 94 500,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 261 11109045100000120 113 400,00 18 900,00 94 500,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 4 525 879,00 902 045,00 3 623 834,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 3 885 879,00 752 045,00 3 133 834,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000151 132 979,00 33 245,00 99 734,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000151 132 979,00 33 245,00 99 734,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 261 20215001100000151 132 979,00 33 245,00 99 734,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000151 3 551 000,00 668 300,00 2 882 700,00
Прочие субсидии 010 000 20229999000000151 3 551 000,00 668 300,00 2 882 700,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 261 20229999100000151 3 551 000,00 668 300,00 2 882 700,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000151 201 900,00 50 500,00 151 400,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118000000151 201 900,00 50 500,00 151 400,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 261 20235118100000151 201 900,00 50 500,00 151 400,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 640 000,00 150 000,00 490 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 000 20705000100000180 640 000,00 150 000,00 490 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 261 20705030100000180 640 000,00 150 000,00 490 000,00